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2015年度市長興島開發(fā)辦決算信息公開

字號:

第一部分   上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室概況

  一、主要職能

    上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)籌研究長興島開發(fā)建設(shè)重要事項和重大問題、協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門和單位實施長興島開發(fā)建設(shè)的議事協(xié)調(diào)機構(gòu)。上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室承擔上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會的日常工作。

 

  二、部門決算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看,上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室部門決算包括:上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

   納入上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度部門決算編制范圍的單位名單見下表(列示至基層預(yù)算單位):

 

 

 

序號

單位名稱

備注

1

上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室

 

 

上海市土地儲備中心長興分中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 ...

                                                      

 


 

 

第二部分   上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度部門決算表

 

 

2015年度財務(wù)收支決算總表

 

單位:萬元 

 

 

 

 

收 入

支 出

 

項 目

決算數(shù)

項 目

決算數(shù)

 

財政撥款收入

1,576.23

一般公共服務(wù)支出

 

 

   其中:政府性基金

 

外交支出

 

 

事業(yè)收入

 

國防支出

 

 

事業(yè)單位經(jīng)營收入

 

公共安全支出

 

 

其他收入

 

教育支出

 

 

 

 

科學(xué)技術(shù)支出

 

 

 

 

文化教育與傳媒支出

 

 

 

 

社會保障和就業(yè)支出

 

 

 

 

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

18.5

 

 

 

節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

 

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出

1,533.45

 

 

 

農(nóng)林水支出

 

 

 

 

交通運輸支出

 

 

 

 

資源勘探信息等支出

 

 

 

 

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

援助其他地區(qū)支出

 

 

 

 

國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

住房保障支出

17.89

 

 

 

糧油物資儲備支出

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

債務(wù)還本支出

 

 

 

 

債務(wù)付息支出

 

 

本年收入合計

1,576.23

本年支出合計

1,569.84

 

動用歷年結(jié)余

 

本年結(jié)余

6.39

 

合計

1,576.23

合計

1,576.23

 

                          

2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

 

單位:萬元

 

項   目

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)

 

行號

功能分類科目編碼

科目名稱

合  計

基本支出

項目支出

 

 

1

 

 

 

合  計

1,569.84

821.65

748.19

 

2

210

 

 

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

18.50

16.70

1.80

 

3

210

05

 

醫(yī)療保障

16.70

16.70

 

 

4

210

05

01

行政單位醫(yī)療

15.97

15.97

 

 

5

210

05

02

事業(yè)單位醫(yī)療

0.73

0.73

 

 

6

210

99

 

其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1.80

 

1.80

 

7

210

99

01

其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1.80

 

1.80

 

8

212

 

 

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,533.45

787.06

746.39

 

9

212

01

 

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

1,533.45

787.06

746.39

 

10

212

01

01

行政運行

766.49

766.49

 

 

11

212

01

02

一般行政管理事務(wù)

685.19

 

685.19

 

12

212

01

99

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

81.77

20.57

61.20

 

13

221

 

 

住房保障支出

17.89

17.89

 

 

14

221

02

 

住房改革支出

17.89

17.89

 

 

15

221

02

01

住房公積金

17.89

17.89

 

 

 

2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

 

 單位:萬元

 

 

 

 

 

項目

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)

 

科目編碼

科目名稱

合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

 

301

 

工資福利支出

432.04

432.04

  

 

301

01

基本工資

104.55

104.55

 

 

301

02

津貼補貼

229.43

229.43

 

 

301

03

獎金

42.3

42.3

 

 

301

04

社會保障繳費

55.76

55.76

 

 

301

06

伙食補助費

 

 

 

 

301

07

績效工資

 

 

 

 

301

99

其他工資福利支出

 

 

 

 

302

?

商品和服務(wù)支出

371.72

 

371.72

 

302

01

辦公費

53.33

 

53.33

 

302

02

印刷費

0.13

 

0.13

 

302

03

咨詢費

2.08

 

2.08

 

302

04

手續(xù)費

0.81

 

0.81

 

302

05

水費

 

 

 

 

302

06

電費

 

 

 

 

302

07

郵電費

0.43

 

0.43

 

302

08

取暖費

 

 

 

 

302

09

物業(yè)管理費

 

 

 

 

302

11

差旅費

2.11

 

2.11

 

302

12

因公出國(境)費用

39.12

 

39.12

 

302

13

維修(護)費

 

 

 

 

302

14

租賃費

199.4

 

199.4

 

302

15

會議費

0.25

 

0.25

 

302

16

培訓(xùn)費

0.35

 

0.35

 

302

17

公務(wù)接待費

1.61

 

1.61

 

302

18

專用材料費

 

 

 

 

302

24

被裝購置費

 

 

 

 

302

25

專用燃料費

 

 

 

 

302

26

勞務(wù)費

10.2

 

10.2

 

302

27

委托業(yè)務(wù)費

 

 

 

 

302

28

工會經(jīng)費

2.4

 

2.4

 

302

29

福利費

0.59

 

0.59

 

302

31

公務(wù)用車運行維護費

9.48

 

9.48

 

302

39

其他交通費用

49.45

 

49.45

 

302

40

稅金及附加費用

 

 

 

 

302

99

其他商品和服務(wù)支出

 

 

 

 

303

?

對個人和家庭補助

17.89

17.89

  

 

303

01

離休費

 

 

  

 

303

02

退休費

 

 

  

 

303

03

退職(役)費

 

 

  

 

303

04

撫恤金

 

 

  

 

303

05

生活補助

 

 

  

 

303

07

醫(yī)療費

 

 

  

 

303

08

助學(xué)金

 

 

  

 

303

09

獎勵金

 

 

  

 

303

11

住房公積金

17.89

17.89

  

 

303

12

提租補貼

 

 

  

 

303

13

購房補貼

 

 

  

 

303

99

其他對個人和家庭的補助支出

 

 

  

 

310

?

其他資本性支出

 

  

 

 

310

02

辦公設(shè)備購置

 

  

 

 

310

03

專用設(shè)備購置

 

  

 

 

310

07

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

 

  

 

 

310

13

公務(wù)用車購置

 

  

 

 

310

19

其他交通工具購置

 

  

 

 

310

99

其他資本性支出

 

  

 

 

合計

 821.65

449.93

371.72

 

 

2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

 

單位:萬元

 

                                                                                                                                           

 

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費

機關(guān)運行經(jīng)費

 

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

 

小計

公務(wù)用車

公務(wù)用車

 

購置費

運行費

 

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

決算數(shù)

 

 64.17

 50.2

 39.12

 39.12

 10.5

 9.48

 0

 0

10.5

 9.48

 14.55

 1.61

 371.72

 

 

2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

   

 

單位:萬元

 

項   目

 

 

 

 

行號

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 
               

 

                                                      

    

     注:上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

第三部分  上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度部門決算情況說明

                        

 一、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度部門決算收入情況說明

上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度部門決算收入總計1,576.23萬元,其中:財政撥款收入1,576.23萬元,占100%。

 二、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度部門決算支出情況說明

2015年度部門決算支出總計1569.84萬元,其中:基本支出821.65萬元,占52.34%;項目支出748.19萬元,占47.66%。

 三、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

2015年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計1,569.84萬元,具體情況如下:

1、“210(類)05(款)” ,醫(yī)療保障,16.70萬元,其中:

“01(項)”行政單位醫(yī)療15.97萬元,主要用于:行政單位醫(yī)療

“02(項)”事業(yè)單位醫(yī)療0.73萬元,主要用于:事業(yè)單位醫(yī)療

2、210(類)99(款)”其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.80萬元,其中:

“01(項)” 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.80萬元,主要用于:其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

3、“212(類)01(款)”城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1533.45萬元,其中:

“01(項)”行政運行766.49萬元,主要用于:行政運行

“02(項)” 一般行政管理事務(wù)685.19萬元,主要用于:一般行政管理事務(wù)

“99(項)” 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出81.77萬元,主要用于:其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

4、221(類)02(款)”住房改革支出17.89萬元,其中:

“01(項)”17.89萬元,主要用于:住房公積金

2

 四、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

2015年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計821.65萬元,具體情況如下:

1.“工資福利支出”432.04萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等項目。

2.“商品和服務(wù)支出”371.72萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車、其它交通費等項目

3、“對個人和家庭補助”17.89萬元,主要用于住房公積金。

 五、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)

 

 

上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)50.21萬元,比預(yù)算節(jié)約13.96萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:

因公出國(境)費決算39.12萬元。2015年我辦因公出國團組2個,涉及10人次,赴臺出境1人次(參團)??傆?1人次

公務(wù)用車購置及運行維護費決算9.48萬元,比預(yù)算節(jié)約1.02萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費9.48萬元。主要用于3輛公務(wù)用車的日常運行維護。

公務(wù)接待費決算1.61萬元,比預(yù)算節(jié)約12.94萬元,主要用于,我辦公務(wù)接待15批次,180人次。

 六、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)371.72萬元。

 七、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室局2015年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

 

上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

 八、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度政府采購情況

 

2015年度本部門政府采購決算415.98元,其中:政府采購貨物決算0萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務(wù)決算415.98萬元。

2015年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額420萬元,面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額351萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的,決算420萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的,決算0萬元。

 九、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度預(yù)算績效情況

2015年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預(yù)算金額38萬元。2015年度開展的績效評價項目3個,涉及預(yù)算金額353.16萬元,平均得分90.42分??冃гu級為“優(yōu)”的項目1個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。具體重點項目的評價結(jié)果詳見《績效評價結(jié)果信息表》。

 

績效評價結(jié)果信息表

 

 

項目名稱

 長興島地下管線信息管理平臺

預(yù)算金額

41萬元

評價分值

 93.07

評價結(jié)論

優(yōu)

主要績效

 將地下管線進行信息化管理,推進建起一整套地下管線測繪管理制度文件

存在問題

項目開展未設(shè)立完善的績效目標,不利于項目后期績效管理工作的開展

整改建議

后續(xù)使用過程中,必須加強對該平臺的維護升級工作

整改情況

已落實后續(xù)維護資金

 

 十、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日,上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室局各單位共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

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