中共上海市社會工作委員會主要職能
中共上海市社會工作委員會是中共上海市委的派出機(jī)構(gòu),根據(jù)市委授權(quán),負(fù)責(zé)對全市新社會組織、新經(jīng)濟(jì)組織黨的工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、研究和督查。
主要職能包括:
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策,保證市委、市政府重大決策在本市新社會組織、新經(jīng)濟(jì)組織的貫徹落實,發(fā)揮維護(hù)全局、綜合協(xié)調(diào)、協(xié)管干部和共謀發(fā)展的作用。2.負(fù)責(zé)本市新社會組織、新經(jīng)濟(jì)組織等領(lǐng)域黨建工作的規(guī)劃協(xié)調(diào),研究加強(qiáng)和改進(jìn)黨對社會建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)的重大問題,為市委提供決策意見和建議。3.領(lǐng)導(dǎo)歸口單位黨的工作;負(fù)責(zé)本市新社會組織、新經(jīng)濟(jì)組織黨的宣傳工作、思想政治工作和精神文明建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo);配合市委組織部指導(dǎo)區(qū)縣和有關(guān)部門做好新社會組織、新經(jīng)濟(jì)組織黨的基層組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè);負(fù)責(zé)新社會組織、新經(jīng)濟(jì)組織黨建工作信息化建設(shè)。4.按照干部管理權(quán)限,協(xié)助市委管理有關(guān)市管領(lǐng)導(dǎo)干部;根據(jù)黨管人才的原則,充分發(fā)揮黨組織的影響力和凝聚力,發(fā)現(xiàn)、引導(dǎo)、團(tuán)結(jié)各類優(yōu)秀人才;接受大型民營企業(yè)集團(tuán)黨的組織關(guān)系掛靠,支持、服務(wù)、促進(jìn)非公企業(yè)發(fā)展。5.指導(dǎo)歸口單位退(離)休干部的管理、教育和服務(wù)工作,充分發(fā)揮退(離)休干部的作用;指導(dǎo)歸口單位統(tǒng)戰(zhàn)工作,充分發(fā)揮民主黨派和無黨派人士在經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的作用;領(lǐng)導(dǎo)歸口單位工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體按照有關(guān)規(guī)定獨立開展工作。6.負(fù)責(zé)及時、妥善地協(xié)調(diào)處理本市新社會組織、新經(jīng)濟(jì)組織影響穩(wěn)定的各類事件,確保穩(wěn)定。7.通過黨的基層組織,教育、引導(dǎo)和督促有關(guān)單位依法開展各類社會、經(jīng)濟(jì)活動,遵守社會公德,建立社會誠信,樹立良好的社會風(fēng)氣。8.負(fù)責(zé)反映有關(guān)中央和各省區(qū)市在滬企事業(yè)單位的意見和要求,幫助其解決發(fā)展中困難。9.完成市委交辦的其他事項。
2016年中共上海市社會工作委員會預(yù)算編制說明
中共上海市社會工作委員會部門預(yù)算是中共上海市社會工作委員會本部的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家。
2016年,中共上海市社會工作委員會部門預(yù)算支出總額為5,284萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5,284萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出1,539萬元;項目支出3,745萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“一般公共服務(wù)支出”科目5,131萬元,主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出,以及兩新組織管理工作經(jīng)費等項目支出;
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目4萬元,主要用于離退休經(jīng)費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費等支出;
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目91萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險等支出;
4.“住房保障支出”科目59萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
| 2016年部門財務(wù)收支預(yù)算總表 | |||||
| 編制部門:中共上海市社會工作委員會 | 單位:元 | ||||
| 本年收入 | 本年支出 | ||||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) | ||
| 一、財政撥款收入 | 52,840,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 51,308,044 | ||
| 1.一般公共預(yù)算資金 | 52,840,000 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 35,640 | ||
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 907,860 | |||
| 二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 588,456 | |||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||||
| 四、其他收入 | |||||
| 收入總計 | 52,840,000 | 支出總計 | 52,840,000 | ||
| 2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
| 編制部門:中共上海市社會工作委員會 | 單位:元 | ||||
| 本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 
| 一、一般公共預(yù)算資金 | 52,840,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 51,308,044 | 51,308,044 | |
| 二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | |||||
| 五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
| 六、文化體育與傳媒支出 | |||||
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 35,640 | 35,640 | |||
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 907,860 | 907,860 | |||
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 十一、農(nóng)林水支出 | |||||
| 十二、交通運輸支出 | |||||
| 十三、資源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
| 十六、住房保障支出 | 588,456 | 588,456 | |||
| 十七、糧油物資儲備支出 | |||||
| 十八、其他支出 | |||||
| 收入總計 | 52,840,000 | 支出總計 | 52,840,000 | 52,840,000 | |
| 2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | |||||||
| 編制部門:中共上海市社會工作委員會 | 單位:元 | ||||||
| 項目 | 一般公共預(yù)算支出 | ||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 類 | 款 | 項 | |||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 51,308,044 | 13,936,129 | 37,371,915 | |||
| 201 | 31 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 51,308,044 | 13,936,129 | 37,371,915 | ||
| 201 | 31 | 01 | 行政運行 | 13,936,129 | 13,936,129 | ||
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 37,371,915 | 37,371,915 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 35,640 | 6,120 | 29,520 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 35,640 | 6,120 | 29,520 | ||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 32,040 | 6,120 | 25,920 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 3,600 | 3,600 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 907,860 | 859,860 | 48,000 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 859,860 | 859,860 | |||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 859,860 | 859,860 | ||
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 48,000 | 48,000 | |||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 48,000 | 48,000 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 588,456 | 588,456 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 588,456 | 588,456 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 588,456 | 588,456 | ||
| 合計 | 52,840,000 | 15,390,565 | 37,449,435 | ||||
| 2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | |||||
| 編制部門:中共上海市社會工作委員會 | 單位:元 | ||||
| 項目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 10,787,589 | 10,787,589 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 2,061,612 | 2,061,612 | |
| 301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 6,173,016 | 6,173,016 | |
| 301 | 03 | 獎金 | 171,801 | 171,801 | |
| 301 | 04 | 社會保障繳費 | 2,381,160 | 2,381,160 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 3,878,400 | 3,878,400 | ||
| 302 | 01 | 辦公費 | 454,000 | 454,000 | |
| 302 | 02 | 印刷費 | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 05 | 水費 | 10,000 | 10,000 | |
| 302 | 06 | 電費 | 100,000 | 100,000 | |
| 302 | 07 | 郵電費 | 300,000 | 300,000 | |
| 302 | 11 | 差旅費 | 400,000 | 400,000 | |
| 302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 399,900 | 399,900 | |
| 302 | 13 | 維修(護(hù))費 | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 15 | 會議費 | 180,000 | 180,000 | |
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費 | 129,600 | 129,600 | |
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費 | 58,806 | 58,806 | |
| 302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 227,000 | 227,000 | |
| 302 | 29 | 福利費 | 155,520 | 155,520 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 280,000 | 280,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通費用 | 1,028,400 | 1,028,400 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 55,174 | 55,174 | |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 594,576 | 594,576 | ||
| 303 | 02 | 退休費 | 6,120 | 6,120 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 588,456 | 588,456 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 130,000 | 130,000 | ||
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 130,000 | 130,000 | |
| 合計 | 15,390,565 | 11,382,165 | 4,008,400 | ||
| 2016年中共上海市社會工作委員會“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | ||||
| 小計 | 購置費 | 運行費 | |||||
| 73.9 | 40 | 5.9 | 28 | 28 | |||
2016年中共上海市社會工作委員會“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
中共上海市社會工作委員會2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為73.9萬元,包括中共上海市社會工作委員會本部使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比2015年預(yù)算減少8.3萬元。其中:
因公出國(境)費預(yù)算40萬元,主要安排機(jī)關(guān)單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。與2015年預(yù)算持平。
公務(wù)接待費預(yù)算5.9萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預(yù)算減少11.8萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務(wù)接待費。
公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算28萬元,主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預(yù)算增加3.5萬元,主要是根據(jù)工作實際情況,據(jù)實安排公務(wù)用車運行維護(hù)費。