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2016年上海市地方稅務(wù)局部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明

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  上海市地方稅務(wù)局主要職能

  上海市地方稅務(wù)局主要職能包括:

  1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)地方稅收工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;參與起草稅收地方性法規(guī)、規(guī)章草案及實施細則,并組織實施有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章及實施細則。

  2.根據(jù)國家稅務(wù)總局和市政府確定的預算收入指標,負責本市稅收收入預測和編制本市地方稅收中長期規(guī)劃,并組織實施;負責地方稅收計劃的編制和執(zhí)行;負責向市財政局提供稅收計劃、規(guī)劃和執(zhí)行等情況。

  3.負責國家規(guī)定和市政府確定征收的各種稅費的征收管理;對有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章在執(zhí)行過程中的征管和地方稅收政策一般性問題進行解釋,事后向市財政局備案。

  4.參與本市涉及稅收的重大經(jīng)濟政策的調(diào)查研究,提出地方稅收政策改革建議,并與市財政局共同上報;制定貫徹落實地方稅收政策的措施。

  5.組織實施地方稅收征收管理體制改革,制定和監(jiān)督執(zhí)行稅收業(yè)務(wù)、征收管理制度,監(jiān)督檢查稅收法律法規(guī)、政策的貫徹執(zhí)行情況。

  6.貫徹落實國家納稅服務(wù)管理制度,負責規(guī)劃和組織實施本市納稅服務(wù)體系建設(shè),規(guī)范納稅服務(wù)行為,監(jiān)督執(zhí)行納稅人權(quán)益保障制度,保護納稅人合法權(quán)益,履行提供便捷、優(yōu)質(zhì)、高效的納稅服務(wù)義務(wù),組織、指導稅法宣傳、稅收政策咨詢。

  7.貫徹落實國家有關(guān)稅收信息化制度,擬訂本市稅收管理信息化建設(shè)中長期規(guī)劃,貫徹落實國家金稅工程建設(shè)。

  8.對全市地稅系統(tǒng)實行垂直管理,負責全市地稅系統(tǒng)的干部管理、人員編制、經(jīng)費開支,負責地稅系統(tǒng)的思想政治教育、培訓和精神文明建設(shè)工作;監(jiān)督檢查本市各級地方稅務(wù)機關(guān)及其工作人員貫徹執(zhí)行地稅法律、法規(guī)、方針、政策的情況。

  9.負責有關(guān)行政復議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。

  10.承辦市政府交辦的其他事項。

  2016年上海市地方稅務(wù)局預算編制說明

  上海市地方稅務(wù)局部門預算是包括上海市地方稅務(wù)局本部以及下屬29家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位25家,事業(yè)單位5家。2016年,上海市地方稅務(wù)局部門預算支出總額為362,760萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算239,179萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出125,014萬元;項目支出114,164萬元。一般公共預算撥款支出主要內(nèi)容如下:

  1.“一般公共服務(wù)支出”科目228,546萬元,主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出,稅務(wù)部門支付的代扣代繳、代收代繳和委托代征稅款手續(xù)費、發(fā)票印制、稅務(wù)辦案、稅務(wù)宣傳、協(xié)稅護稅、信息化建設(shè)等稅收征管方面的項目支出。

  2.“社會保障和就業(yè)支出”科目485萬元,主要用于機關(guān)事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費等支出。

  3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目5,634萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。

  4.“住房保障支出”科目4,514萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。

  2016年部門財務(wù)收支預算總表

編制部門:上海市地方稅務(wù)局 單位:元
本年收入 本年支出
項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)
一、財政撥款收入 2,391,786,834 一、一般公共服務(wù)支出 3,521,090,166
1.一般公共預算資金 2,391,786,834 二、社會保障和就業(yè)支出 4,963,176
2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 56,380,524
二、事業(yè)收入   四、住房保障支出 45,164,064
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入      
四、其他收入 1,235,811,096    
       
       
       
       
       
       
收入總計 3,627,597,930 支出總計 3,627,597,930

  2016年部門財政撥款收支預算總表

編制部門:上海市地方稅務(wù)局 單位:元
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數(shù) 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 2,391,786,834 一、一般公共服務(wù)支出 2,285,461,258 2,285,461,258  
二、政府性基金   二、國防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科學技術(shù)支出      
    六、文化體育與傳媒支出      
    七、社會保障和就業(yè)支出 4,852,820 4,852,820  
    八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 56,336,520 56,336,520  
    九、節(jié)能環(huán)保支出      
    十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出      
    十一、農(nóng)林水支出      
    十二、交通運輸支出      
    十三、資源勘探信息等支出      
    十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出      
    十五、金融支出      
    十六、國土海洋氣象等支出      
    十七、住房保障支出 45,136,236 45,136,236  
    十八、糧油物資儲備支出      
    十九、其他支出      
           
收入總計 2,391,786,834 支出總計 2,391,786,834 2,391,786,834  

  2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表

編制部門:上海市地方稅務(wù)局   單位:元
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201     一般公共服務(wù)支出 2,285,461,258 1,148,314,523 1,137,146,735
201 07   稅收事務(wù) 2,285,461,258 1,148,314,523 1,137,146,735
201 07 01 行政運行 1,126,841,535 1,122,449,135 4,392,400
201 07 02 一般行政管理事務(wù) 133,394,077   133,394,077
201 07 04 稅務(wù)辦案 7,500,000   7,500,000
201 07 05 稅務(wù)登記證及發(fā)票管理 70,373,600   70,373,600
201 07 06 代扣代收代征稅款手續(xù)費 790,657,825   790,657,825
201 07 07 稅務(wù)宣傳 29,427,900   29,427,900
201 07 08 協(xié)稅護稅 84,340,473   84,340,473
201 07 09 信息化建設(shè) 3,442,120   3,442,120
201 07 50 事業(yè)運行 36,856,888 25,865,388 10,991,500
201 07 99 其他稅收事務(wù)支出 2,626,840   2,626,840
208     社會保障和就業(yè)支出 4,852,820 368,580 4,484,240
208 05   行政事業(yè)單位離退休 4,852,820 368,580 4,484,240
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 343,800 343,800  
208 05 02 事業(yè)單位離退休 24,780 24,780  
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 4,484,240   4,484,240
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 56,336,520 56,324,520 12,000
210 05   醫(yī)療保障 56,324,520 56,324,520  
210 05 01 行政單位醫(yī)療 55,098,420 55,098,420  
210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 1,226,100 1,226,100  
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 12,000   12,000
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 12,000   12,000
221     住房保障支出 45,136,236 45,136,236  
221 02   住房改革支出 45,136,236 45,136,236  
221 02 01 住房公積金 45,136,236 45,136,236  
             
             
合計 2,391,786,834 1,250,143,859 1,141,642,975

  2016年部門一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類預算表

編制部門:上海市地方稅務(wù)局     單位:元
項目 一般公共預算基本支出
經(jīng)濟分類科目編碼 經(jīng)濟分類科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
301   工資福利支出 765,531,269 765,531,269  
301 01 基本工資 134,515,644 134,515,644  
301 02 津貼補貼 454,297,996 454,297,996  
301 03 獎金 10,798,501 10,798,501  
301 04 社會保障繳費 160,207,128 160,207,128  
301 99 其他工資福利支出 5,712,000 5,712,000  
302   商品和服務(wù)支出 411,699,874   411,699,874
302 01 辦公費 18,045,548   18,045,548
302 02 印刷費 3,201,680   3,201,680
302 03 咨詢費 140,000   140,000
302 04 手續(xù)費 47,000   47,000
302 05 水費 3,219,400   3,219,400
302 06 電費 11,405,402   11,405,402
302 07 郵電費 7,925,520   7,925,520
302 09 物業(yè)管理費 87,099,584   87,099,584
302 11 差旅費 3,494,500   3,494,500
302 12 因公出國(境)費用 3,040,000   3,040,000
302 13 維修(護)費 14,064,400   14,064,400
302 14 租賃費 29,781,675   29,781,675
302 15 會議費 1,008,341   1,008,341
302 16 培訓費 9,219,200   9,219,200
302 17 公務(wù)接待費 1,278,050   1,278,050
302 26 勞務(wù)費 26,269,354   26,269,354
302 28 工會經(jīng)費 11,841,722   11,841,722
302 29 福利費 13,522,450   13,522,450
302 31 公務(wù)用車運行維護費 13,750,490   13,750,490
302 39 其他交通費用 135,488,260   135,488,260
302 99 其他商品和服務(wù)支出 17,857,298   17,857,298
303   對個人和家庭的補助 45,504,816 45,504,816  
303 01 離休費 363,180 363,180  
303 02 退休費 5,400 5,400  
303 11 住房公積金 45,136,236 45,136,236  
310   其他資本性支出 27,407,900   27,407,900
310 02 辦公設(shè)備購置 27,025,900   27,025,900
310 99 其他資本性支出 382,000   382,000
           
           
           
           
           
           
合計 1,250,143,859 811,036,085 439,107,774

  2016年上海市地方稅務(wù)局“三公”經(jīng)費預算說明

  上海市地方稅務(wù)局2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算為2542.3萬元,包括上海市地方稅務(wù)局本部以及下屬29家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比2015年預算減少243.5萬元。其中:

  因公出國(境)費預算403萬元,主要安排機關(guān)及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,與2015年預算持平。

  公務(wù)接待費預算147.8萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少244.4萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務(wù)接待費。

  公務(wù)用車購置及運行費預算1991.5萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,與2015年預算基本持平。

  2016年上海市地方稅務(wù)局“三公”經(jīng)費預算情況表

          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務(wù)接待費 公務(wù)用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
2542.3 403 147.8 1991.5 616.5 1375

 

 

 

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